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大宁县人民政府办公室2016年度部门预算

2016-09-06
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大宁县人民政府办公室2016年度部门预算

第一部分 概况

一、主要职能

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府或县政府办公室名义发布和报送的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及省、市各部门发送县政府的公文。

2.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、政府会议决定事项及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。

3.负责组织以县政府名义召开的各类会议,协助县政府领导组织会议决定事项的实施,负责承办县政府会议预算管理。

4.负责县政府值班工作,及时报告重要情况;协助处理各部门贺各乡镇向县政府反映的重要问题,协助处理人民群众来信来访,征集人民群众的建议和意见。

5.对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究,及时反映情况、提出建议。

6.负责全县的政府法制和依法行政工作,组织实施县政府的行政执法监督检查,对全县的政府法制工作和行政执法进行指导。

7.负责全县政府系统办公自动化(电子政务)的建设和管理。

8.负责政务信息工作,及时提供信息服务,及时向市政府报送重要信息。

9.负责贯彻执行人民防空的法律、法规和政策。

10.协助县政府领导同志处理需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

11.负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。

12.负责办公室所属部门的管理工作。

13.统一刻制、颁发各乡镇人民政府及县政府各部门的印章。

14.受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。

15.根据县政府领导同志的指示,对政府部门间有争议的事项提出处理意见,报县政府决定。

16.办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位有5个内设机构(综合秘书股、会务行政股、文书机要股、政府信息公开股、督查室)和法制办公室、应急办公室。现实有在职人数36名,其中:机关行政编制21名,工勤人员2名。

第二部分 2016年度部门预算报表(参见附表)

一、 预算收支总表

二、一般公共预算支出预算表

三、一般公共预算安排基本、项目支出经济类科目表

四、部门预算单位“三公”经费预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

1、2016年,收入安排3298604元,其中财政补助收入3298604元,按照收支平衡原则,2016年支出安排3298604元。其中:基本支出2798604元,(其中,人员支出2649775元,日常公用经费支出148829元);项目支出500000元。与上年相比增加了861491元。原因为人员提标因素的影响。

2、三公经费增减变动说明

我单位2016年“三公”预算550000元,比2015年减少430000元,减少44%。其中:因公出国(境)费用0元,和上年预算持平。公务接待费500000元,与上年持平。公务用车运行维护费50000元,比上年减少430000元;公务用车购置费0元,和上年相同。减少原因为:2016年公务用车改革后,2016年按规定保留的公务用车重新制定了限额标准。

名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上年结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

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