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中共大宁县委宣传部2019年度部门决算

2020-10-10
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中共大宁县委宣传部2019年度部门决算

第一部分  概况

(一)负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策,拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调党的意识形态工作。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全县各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(六)拟定新闻出版业的管理政策并督促落实。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(九)按规定负责管理全县电影行政事务,承办电影摄制业务及电影发行、放映、经营等方面的审核、申报工作,指导协调全县重大电影活动。

(十)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹对外文化交流工作。

(十三)组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县政府各部门的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

(十五)按照有关规定和程序,负责联系境外新闻管理机构、媒体和智库,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

(十六)按照统一部署,负责人权宣传工作的组织协调,开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十七)受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传思想文化单位的领导干部和领导班子建设。

(十八)对新闻、文化、出版等部门和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

(十九)按照县委网络安全和信息化委员会安排部署,履行县委网络安全和信息化委员会办公室(县互联网信息办公室)互联网宣传和信息内容管理方面的工作职责。

(二十)贯彻落实中央、省委、市委、县委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署,组织协调、督促落实相关工作。

(二十一)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共大宁县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门,为正科级行政建制现有综合办公室、宣传教育股、文化事业股、理论股新闻出版股、精神文明建设股对外宣传办公室、党建办公室8个科室,内设全额事业单位1个。现实有在职人数17名,其中:部长1名,科级干部2名,非领导职数14名;退休人员3名。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计391.75万元,与2018年收入259万元相比,收入总计增加132.75万元,增长51.25%;支出总计397.8万元,与2018年支出259万元相比,支出总计增加138.8万元,增长53.6%。主要原因是人员增加,相应地工资增加、养老保险、福利费等经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计391.75万元,其中:财政拨款收入391.75万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计397.8万元,其中:基本支出202.5万元,占比50.9%;项目支出195.3万元,占比49.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计391.75万元,与2018年收入259万元相比,财政拨款收入总计增加132.75万元,增长51.25%;支出总计397.8万元,与2018年支出259万元相比,支出总计增加138.8万元,增长53.6%。主要原因是人员工资增加、财政负担的养老保险由单位支付和宣传工作量加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出总计397.8万元,占本年支出合计的100%。与2018年支出259万元相比,财政拨款支出总计增加138.8万元,增长53.6%。主要原因是人员增加,相应地工资增加、养老保险、福利费等经费支出增加。其中,人员经费162.8万元,占比40.9%,日常公用经费235万元,占比59.1%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出397.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出360.7万元,占90.7%;社会保障和就业(类)支出17.9万元,占4.5%;卫生健康(类)支出7.0万元,占1.8%;住房保障(类)支出12.2万元,占3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共服务支出年初预算167.1万元,支出决算360.7万元,完成年初预算的216%,用于支付人员工资、日常工作经费和资本性支出,与2018年一般公共服务支出245.1万元相比,增加115.6万元,增长47.2%,主要原因是人员工资增加;社会保障和就业支出年初预算31.2万元,支出决算17.9万元,完成年初预算的174%,用于支付工作人员的养老保险和工伤保险,较2018年0.5万元,增加17.4万元,增长34.80倍,增长原因为:2018年度财政负担的在职人员养老保险由财政统一支付,2019年由单位自行支付;卫生健康年初预算7万元,支出决算7.0万元,完成年初预算的100%,用于支付在职人员的基本医疗费和补充医疗保险,较2018年4.8万元,增加2.2万元,增加45.8%,原因为人员工资调整医疗保险费基数增加;住房保障年初预算12.5万元,支出决算12.2万元,完成年初预算的97.6%,用于支付在职人员的住房公积金,较2018年8.6万元,增加3.6万元,增加41.9%,增加原因为人员工资调整住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出202.5万元,其中:人员经费160.7万元,主要包括人员基本工资、社会保险、住房公积金;公用经费41.8万元,主要包括商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元,完成预算的52%,比上年4万元减少1.4万元,下降35%,原因是:在脱贫关键之年,厉行勤俭节约。其中:公务接待费支出决算2.6万元,占比100%,比上年4万元减少1.4万元,下降35%。国内公务接待的批次8次,接待人数40人。

八、政府性基金预算财政拨款收支说明

本单位无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出41.8万元,比2018年12.1万元,增加29.7万元,增长245%。主要原因是:2019年度将机关运行保障经费列入基本支出;增加新时代文明实践中心建设项目。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额94.4万元,其中:政府采购货物支出94.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门资产管理系统账面共有车辆1辆。其中,其他用车1辆,其他用车已根据车改方案移交政府。

(四)预算绩效情况说明

2019年度,财政局实行绩效目标管理的项目0个。

    (五)其他需要说明的事项

     本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

  1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

    算资金。

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

    取得的收入。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

    之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

    入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5. 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

    本年按有关规定继续使用的资金。

  6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

    务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    十、其他需要说明名词解释。

  7. 山西省临汾市中共大宁县委宣传部.XLS



  

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