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大宁县统计局2019年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行统计工作法律、法规和方针、政策。组织执行国家统计制度和统计标准。建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制。加强统计执法机构和队伍建设,依法实施统计执法检查并查处统计违法行为。
(二)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控、评估和核查。
(三)根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案,拟订全县的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
(五)组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
(六)组织全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(七)依法审批或者备案各部门的统计调查项目,地方统计调查项目,指导部门统计基础工作。
(八)建立并完善全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。
(九)组织、指导全县统计科学研究、统计人员教育培训工作。
(十)组织、管理、指导全县统计调查监测、城乡统计调查、民意调查、地方重要统计数据的补充抽样调查任务和全县经济社会发展监测、考核、评价。
(十一)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
(十二)县统计局要建立健全统计数据质量责任制,构建符合国家统计规制、具有大宁特色的现状统计调查体系,构建与国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的统计管理体制机制。
二、机构设置情况
根据大政办发﹝2020﹞43号《大宁县人民政府办公室关于印发<大宁县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,设立大宁县统计局,正科级建制,为县人民政府工作部门。大宁县统计局内设四个股室,分别为:办公室、综合(核算)股、工业交通(能源)股、投资(贸易)股;下设五个股级内设机构,分别是:农调队、城调队、企调队、执法队、普查中心。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计292.86万元、支出总计295.65万元。与2018年相比,收入总计增加16.31万元,增加5.90%,支出总计增加23.68万元,增加8.71%。主要原因是2018年9月新招录公务员一名,相应的工资、社会、住房保障有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计292.86万元,其中:财政拨款收入292.86万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计295.65万元,其中:基本支出276.67万元,占比93.58%;项目支出18.98万元,占比6.42%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计292.86万元、支出总计295.65万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加16.31万元,增加5.90%,财政拨款支出总计增加23.68万元,增加8.71%。主要原因是2018年9月新招录公务员一名,相应的工资、社会、住房保障有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出295.65万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加23.68万元,增加8.71%。主要原因是2018年9月新招录公务员一名,相应的工资、社会及住房保障有所增加。其中,人员经费216.65万元,占比73.28%,日常公用经费60.02万元,占比20.30%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出295.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出240.89万元,占81.48%;社会保障和就业(类)支出27.14万元,占9.18%;卫生健康(类)支出10.08万元,占3.41%;住房保障(类)支出17.54万元,占5.93%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出年初预算225.25万元,支出决算240.89万元,完成年初预算的93.51%,用于机关日常运行基本支出和项目支出。较2018年决算减少4.37万元,下降1.78%,主要原因2019年度专项普查活动经费减少,全国经济普查在本年为资料整理和开发年度,经费支出相比正式普查阶段要少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出276.67万元,其中:人员经费216.65万元,主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障等支出;公用经费60.02万元,主要包括机关日常运行基本支出费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元,完成预算的67%,比上年增加0.71万元,增长112.70%,原因是:本年度农村贫困监测方面上级检查较上年增加,2019年各专业组织的培训产生的费用计入公务接待费里。全年接待较多,共接待11批,42人次。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占比0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算1.34万元,占2万元比67%,比上年增加0.71万元,增长112.70%。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出60.02万元,比2018年增加41.22万元,增长219.26%。主要原因是:2019年在六项调查和脱贫攻坚方面工作任务重,日常发生的办公费、差旅费较多。
(二)政府采购情况说明
2019年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中,其他用车2辆,其他用车主要是后勤配备用于普查及执法的车辆1辆,账面1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
2019年我单位无绩效评价项目。
(五)其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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