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大宁县行政审批服务管理局
2019年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理的方针政策、法律法规及省委、省政府,市委、市政府,县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、政务改革和管理工作。
(二)负责组织开展全县政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究,起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件,组织各级各部门落实省委、省政府、市委、市政府县委、县政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。
(三)负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设,制定审批服务运行评价标准,建立相应考核评价机制。负责优化线上线下政务服务流程,梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单,对政务服务事项实行清单化管理,规范政务服务行为。
(四)负责组织推进全县行政审批制度改革工作,承担县级行政审批制度改革具体工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作,探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。
(五)负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系,清理规范中介服务事项和机构。
(六)负责统筹推进全县“互联网十政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台建设。承担县级在线政务服务平台的管理、维护工作。
(七)拟订并组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全县政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系,推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设,建立“政务上云”制度、标准体系。负责统一管理政务数据,统筹规划全县政务服务网络建设,统筹管理县直部门政务信息系统建设项目和资金,推动实现全县“一平台、一张网、一个库”。
(八)统筹推进全县政务服务平台“互联网十监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源,汇集全县各级监管部门监管业务结果数据。负责对县政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务等工作的行政效能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务相关投诉举报,组织开展绩效考核。
(九)承担县人民政府优化营商环境相关职责。
(十)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定,负责在县政务服务中心探索推行“一枚印章管审批”,对审批事项进行精简、归并、优化重组,以为企业和群众办好“一件事”为标准,优化再造审批流程,提升审批效率,从机制上解决行政审批互为前置等问题,对各类审批事项,由所涉部门审批人员、首席代表审批、签字后,统一加盖“大宁县行政审批服务管理局行政审批专用章”,取代各部门审批专用章,各审批部门对相关资料的真实性、合法性负责。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。
(十二)与县委编办有关职责分工。县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度,统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度,具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。
二、机构设置情况
大宁行政审批服务管理局属正科级建制,一级预算单位,有行政编制11名、事业编制9名,内设机构综合办公室、政务改革股、行政审批股、政策法规和宣教股、政务信息管理股、财务股、审勘中心,现有正式人员12人,因2019年单位新组建,故人员工资暂无办理。
第二部分 2019年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计16万元、支出总计16万元。因大宁县机构改革,行政审批服务管理局组建于2019年2月,上年无收入支出数据。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16万元,全部为财政拨款收入16万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16万元,其中:基本支出0万元,占比0%;(无人员工资故基本支出为0元)日常公用经费支出16万元,占比100%,
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计16万元、支出总计16万元。因大宁县机构改革,行政审批服务管理局组建于2019年2月,上年无收入支出数据,故无法进行对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出16万元,占本年支出合计的100%。因大宁县机构改革,行政审批服务管理局组建于2019年2月,上年无收入支出数据,故无法进行对比。其中,人员经费0万元,占比0%,日常公用经费16万元,占比100%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出16万元,占100%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
因单位新成立无年初预算数据,支出决算16万元,主要用于单位日常公用经费的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出16万元,其中:公用经费16万元,主要包括主要包括办公费、差旅费、邮电费、取暖费、物业管理费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出及办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。因单位2019年2月新组建,上年无“三公”支出数据。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年本单位机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购情况说明
2019年度,我单位无政府采购情况。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
2019年我单位无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十、其他需要说明名词解释。(各部门根据本部门情况可自行添加说明)
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