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大宁县人民医院2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医疗教学、卫生医疗人员培训、诊医与护理、保健与健康教育。
二、机构设置情况
设有办公室、财务科、医务科、护理部、医保办、院感科、防保科、后勤科、设备科、病案、统计室等职能科室;内科、中医科、骨科、普外、儿科、妇产科、急诊科等临床科室;心电、B超、放射、检验、康复、药剂、手术麻醉等医技科室。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、2017年收入支出决算表
二、2017年收入决算表
三、2017年支出决算表
四、2017年财政拨款收入支出决算总表
五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年部门决算公开相关信息统计表
九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
(一)收入情况
2017年收入28541934.41元,比上年增加3689573.69元,增加14.8%。增加的原因为:事业收入增加。
其中:财政拨款收入11727755.61元,比上年减少358879.97元,减少2.96%;上级补助收入0元,比上年增加0元,增加0%;事业性收入16549485.3元,比上年增加3783760.29元,增加29.64%;其他收入264693.5元,比上年增加264693.5元。
(二)支出情况
2017年支出28208529.85元,比上年减少2840005.17元,减少9%。减少原因为:项目经费支出。
其中:基本支出26217821.38元、项目支出1990708.47元。
基本支出26217821.38元。比上年增加5847703.82元,减少原因为:财政补助社会保障缴费和住房公积金在2017年纳入基本支出管理。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
项目支出1990708.47元。比上年减少8687708.99元,减少81%,减少原因为:设备购置支出减少。
1、2017年一般公共预算财政拨款结转与结余996251.56元。
2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元,比上年减少0元,减少%。比年初预算减少0元,减少0%。减少的主要原因是:上级严格控制三公经费的支出额度。
2017年“三公”经费支出中因公出国(境)费0元。与上年一致;公务接待费0元,与上年相比增加0%。公务用车运行费0元,与上年一致。增减变动原因:接送病人次数减少;全年公务用车购置为0,与上年一致;年末公务用车保有量为2辆。
关于机关运行经费支出说明。
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