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大宁县妇幼保健计划生育服务中心
2015年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
1.坚持以保健为中心,保健与临床现结合。面向群体,面向基层。
2.负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作,组织实施全县母婴保健技术培训,对各乡镇卫生院开展业务指导,并提供技术支持。
3.开展妇女保健服务。
4.开展儿童保健服务。
二、部门决算单位构成
大宁县妇幼保健计划生育服务中心成立于1957年,现位于新城区。设有13个科室,有妇保科、儿保科、检验科、药剂科、
婚检科等,是我站的重点科室。二级科室共12个。
第二部分 2015年度部门决算报表(参见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、三公经费公开表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
1、2015年财政拨款收入3772425.46元,年初结转和结余863184元(其中:基本支出结转42236元,项目支出结转820948元);本年支出3018318.46元,其中:基本支出2422132.46元(其中:人员经费支出2256325.46元,公用经费支出165807元),项目支出596186元,年末结转结余1617291元(其中:基本支出结转120029元,项目支出结转1497262元)。
2、2015年政府采购预算144151.20元,其中:货物类77061.20元,工程类9900元,服务类57190元.采购金额135329.70元,其中:货物类72485.70元,工程类9804元,服务类53040元。
3、2015年公务接待费0元,与上年一致。公务用车运行维护费31750元,较上年相比有所下降,原因是厉行节约压缩开支。公务用车保有辆1辆。
名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
三、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、上年结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
大宁县妇幼保健计划生育服务中心
二零一六年八月三十日
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